風險管理

風險管理組織

本公司風險管理組織架構包括董事會、公司治理暨永續委員會、業務執行單位及稽核室,並採全員全面風險控管,而非由單一部門控管,並依風險管理職能分為三道防線:

第一道防線 由業務執行單位廠處各一級單位負起最初作業之風險發覺、評估及控制之責,並以一級為單位將所評估之風險等級和因應措施陳核經理階層後送風險管理小組進行彙整。

第二道防線 為公司治理暨永續委員會,公司治理暨永續委員會主要負責協助董事會執行其風險管理職責,負責審查風險管理小組提出之各項風險管理議題並定期向董事會報告。

第三道防線 為稽核室, 隸屬於董事會,具獨立性和客觀性的檢查、覆核前兩道防線及追蹤缺失改善進度,並定期向董事會和獨立董事報告,以維持有效適當之內部控制制度運作 。